编辑时间:2020年03月10日 作者:保会通软件 浏览量:0次
行政事业单位资产管理制度
第一条 为了加强××机关资产的管理,提高资产的使用效益,根据《行政事业单位国有资产管理办法》等有关法律、法规规定,并结合单位实际制定本制度。
第二条 资产管理必须坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”及“统一领导、分级管理、责任到人、合理配备、规范管理”的原则。
第三条 管理的主要任务:定期对资产进行盘点,确保账账、账卡、账实相符;合理配备并节约、有效地使用资产;确保资产的安全和完整。
第四条 各科室对其占有、使用的资产要建立严格的责任制,人员调动或离职的,应自觉交清个人经管使用的公用物品,不得私自占用或故意损毁。科室站要做好资产的日常领用、保管、清点和维护等相关登记工作。
第五条 单位固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点,制定各类固定资产管理制度,进行明细核算,不得隐匿、截留、挪用固定资产,单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。单位不得随意处置固定资产,固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等,应当经过中介机构评估或鉴定,报财政部门批准。
第六条 科室领用的固定资产(例如:电脑、硬盘、家具等)自然损坏的,应统一上交给综合办造册登记,统一保管,以便单位固定资产类物品在报损时有底档和原始物件可查,各科室不得随意将自然损坏的物品自行处理。
第七条 单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第八条 单位不得将国家财政拨款、上级补助和维持事业正常发展的资产转作经营使用。
第九条 单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时,应当对单位资产进行清算。清算工作应当在财政部门、审计部门、纪委的监督指导下,对单位的财产、债权、债务等进行全面清理,编制财产目录和债权、债务清单,提出财产作价依据和债权、债务处理办法,做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作,防止国有资产流失。
第十条 对货币资金的管理要求:(1)相容岗位分离控制:不得由一人办理货币资金业务全过程,确保不相容岗位相互分离,出纳不得监管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作,严禁一人保管收付款项所需的全部印章,严格履行签字或盖章手续;(2)授权审批控制:建立货币资金授权制度和审核批准制度,审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越权限审批,大额资金支付审批应当实行集体决策;(3)银行账户控制:严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户,禁止出租、出借银行账户;(4)货币资金核查控制:指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表,核对是否账实相符、账账相符。
附件:1.资产移交表
2.零星修缮申报单
3.科室固定资产盘点登记表
4.固定资产报废申请附表
5.物品(办公用品)库存登记表
6.物品(办公用品)领用登记表
资产移交表
表格编号: 填表日期: 年月日
序号 | 资产名称 | 品牌/规格型号 | 生产日期 | 数量 | 单位 | 备注 | |
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原因 | |||||||
资产转出部门 | 资产转入部门 | ||||||
原存放地 | 现存放地 | ||||||
转出资产人 | 签字: 日期: | 转入资产人 | 签字: 日期: | ||||
资产转出科审核意见 | 签字: 日期: | 资产转入科室 | 审核意见: 签字: 日期: | ||||
办公室审核意见 | 签字: 日期: | ||||||
分管领导审批意见 | 签字: 日期: |
注:此表签完字后交办公室存档。
零星修缮申报单 | ||||||
维修申请部门填写栏 | ||||||
维修申请部门 | 维修申请人 | |||||
申请维修时间 | 部门负责人意见 | |||||
维修内容说明
| 维修项目 | 数量 | 维修说明 | 维修地点 | ||
维修部门填写栏 | ||||||
维修材料及数量 | ||||||
维修金额(元) | 维修人员签字 | |||||
监理审核意见 | ||||||
审核部门意见 | ||||||
项目编号 | ||||||
办公室现场查看意见 | ||||||
分管领导审核意见 | ||||||
验收意见 |
时间: |
科室固定资产盘点登记表
基本信息 | 盘点结果 | 资产状态 | 备注 | |||||||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产分类 | 规格型号 | 计量单位 | 账面数量 | 盘点数量 | 账实是否相符 | 盘盈 数量 | 盘亏数量 | 使用状况 | 产权是否清晰 | 使用部门 | 使用人 | 存放地点 | |
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... | ||||||||||||||||
盘点人: | 监盘人: | |||||||||||||||
注释: | ||||||||||||||||
基本信息、使用部门、使用人、存放地点等由财务室依据财务账填制 | ||||||||||||||||
盘点结果、使用状况、产权是否清晰等由盘点小组成员填制 | ||||||||||||||||
产权是否清晰: | 产权归属清晰,无产权纠纷的填写“是”,否则填写“否” | |||||||||||||||
使用状况: | 按“在用”、“出租出借”、“闲置”、“毁损待报废”、“其他”选择填列,针对土地、房屋(除房屋附属设施)类资产只能按“存在出租出借”、“不存在出租出借”选择填列 |
固定资产报废申请附表 | ||||||
申请部门: | 申请日期: | |||||
报废资产基本情况 | ||||||
序号 | 资产编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报废原因 | |
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审核意见 | ||||||
申请人 | 申请部门负责人 | 专业部门 | 办公室 | 分管领导 | ||
审核意见 | —— | |||||
签名 | ||||||
审核日期 | —— |
物品(办公用品)库存登记表 | |||||||
序号 | 入库时间 | 名称 | 数量 | 金额 | 购买人 | 保管人 | 备注 |
物品(办公用品)领用登记表 | ||||||
序号 | 领用时间 | 名称 | 数量 | 领用科室 | 领用人(签字) | 备注 |